Orden de Compra. Nº4515-575-SE23 "Colaciones Esc. San Alfonso, Desfile Aniversario Pinto. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-575-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc. San Alfonso, Desfile Aniversario Pinto. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 13781,46
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadLECHE EN CAJITA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS TRITON  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDAS 500 ML  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50101634
Fruta fresca15UnidadPLATANOS INDIVIDUAL  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado15UnidadYOGURT 1+1  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
50192503
Rellenos de sándwich frescos15UnidadSÁNDWICH QUESO JAMÓN PAVO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50221202
Cereales en barra15UnidadBARRAS DE CEREAL  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETAS ELITE GRANDE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 72.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.781
TOTAL OC $ 86.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.