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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-585-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL LIBRERÍA LICEO C-89 PIE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-16-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
12205,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIANA |
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Razón Social |
ELIANA DEL TRANSITO VIELMA TILLERIA
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R.U.T. |
10.183.020-9 |
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Sucursal |
ELIANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 10 | Unidad | 10 RESMAS OFICIO | |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.500
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$ 37.500
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44121701
| Lápiz pasta | 30 | Unidad | 30 LAPICES GRAFITO | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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44121706
| Lápices de madera | 1 | Unidad | 1 CAJA DE GOMAS DE BORRAR | |
$ 4.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.538
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$ 4.538
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31201603
| Gomas | 6 | Unidad | 6 ARCHIVADORES OFICIO | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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56101708
| Archivadores móviles | 1 | Unidad | 1 CAJA DE LAPIZ PASTA | |
$ 7.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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Total Neto
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$ 64.238
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.205
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$ 76.443
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.