Orden de Compra. Nº4515-607-SE23 "COLACION BANDA ESCOLAR,CONCURSO SAN CARLOS,E-259"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-607-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACION BANDA ESCOLAR,CONCURSO SAN CARLOS,E-259
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 40387,16
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca44Unidad PLATANOS INDIVIDUAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
50101634
Fruta fresca44Unidad MANZANAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632
50131701
Leche o productos de mantequilla44Unidad YOGURT 1+1 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.024 $ 24.024
50202310
Agua mineral44Unidad AGUA MINERAL 500 ML $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.872 $ 25.872
50131701
Leche o productos de mantequilla44Unidad LECHE EN CAJITA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
50181901
Pan fresco44Unidad SANDUICH JAMON -QUESO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.112 $ 35.112
50181903
Galletas simples saladas44Unidad GALLETA ALTEZA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.484 $ 55.484
Total Neto $ 212.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.387
TOTAL OC $ 252.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.