Orden de Compra. Nº
4515-64-SE20
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-64-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
55444,394
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO BAJA CONCENTRACIÓN 5 LITROS
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.044
$ 9.042
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLOROGEL 900 ML CLORINDA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.202
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.722
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
RAID MATA MOSCAS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.145
$ 12.143
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
RAID MAX MATA ARAÑAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO ALGODON DOBLE VIRUTEX
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.860
$ 28.866
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITROS
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.798
24111503
Bolsas de plástico
60
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.914
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASURERO BASQUET 35 LT. VAIVÉN
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
DETERGENTE OMO MATIC 400 GR.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
QUIX 750 ML.
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.084
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF CREMA 500 ML.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.403
47131615
Escobillones
7
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO GRANDE
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.827
$ 15.824
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
PAÑOS DE ASEO BICOLOR YACOB
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.714
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad
BASURERO BASQUET 35 LT. MANGO METAL
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
Total Neto
$ 291.813
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.444
TOTAL OC
$ 347.257
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.