Orden de Compra. Nº4515-64-SE20 "COMPRA MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-64-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 55444,394
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO BAJA CONCENTRACIÓN 5 LITROS  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.042
12141901
Cloro Cl10UnidadCLOROGEL 900 ML CLORINDA  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.722
12191501
Solventes aromáticos5UnidadRAID MATA MOSCAS  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.143
12191501
Solventes aromáticos5UnidadRAID MAX MATA ARAÑAS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE VIRUTEX  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.866
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITROS  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.798
24111503
Bolsas de plástico60UnidadBOLSA DE BASURA 70X90  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.914
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO BASQUET 35 LT. VAIVÉN  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131811
Productos de lavandería10UnidadDETERGENTE OMO MATIC 400 GR.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQUIX 750 ML.  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA 500 ML.  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403
47131615
Escobillones7UnidadESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO GRANDE  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.827 $ 15.824
47131618
Mopas húmedas8UnidadPAÑOS DE ASEO BICOLOR YACOB  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASURERO BASQUET 35 LT. MANGO METAL  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
Total Neto $ 291.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.444
TOTAL OC $ 347.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.