Orden de Compra. Nº4515-655-SE19 "Colaciones Alumnos Banda Escolar, Acto y Desfile Aniversario de Pinto, Esc. E-259. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-655-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Banda Escolar, Acto y Desfile Aniversario de Pinto, Esc. E-259. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 17224,3892
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos72UnidadSandwich queso-jamón   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.327
50101634
Fruta fresca36UnidadPlátano unidad   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
14111703
Toallas de papel3UnidadToalla NOVA ABOLENGO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
14111705
Servilletas de papel4UnidadServilleta ELITE 33x33  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
50202310
Agua mineral36UnidadAgua mineral AQUARIUS 1,5 litro   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadGalletas FRAC  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.508 $ 14.521
Total Neto $ 90.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.224
TOTAL OC $ 107.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.