Orden de Compra. Nº4515-667-SE18 "MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA SANTA EDUVIGES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-667-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA SANTA EDUVIGES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema FONDOS FAEP 2017.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 318981,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20UnidadCEMENTOS BIO BIO  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida15UnidadINTERNIT 6MM  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
24121802
Latas de pintura o barniz3UnidadBARNIZ MARINO BRILLANTE GALÓN TRICOLOR  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS N°2 COBRA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2 1/2 COBRA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ECONÓMICA 1 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
23101503
Máquinas escariadoras60UnidadCERAMICA REYNA NEGRO 36X36  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
11121611
Tablero de partículas24UnidadTERCIADO RANURADO  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.600 $ 381.600
13101905
Melamina (MF)4UnidadMELAMINA BLANCA 1.50 X 2.44  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
24101701
Rodillo de transportador4UnidadRODILLO CHIPORRO SINTÉTICO 22CM  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
Total Neto $ 1.678.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.982
TOTAL OC $ 1.997.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.