Orden de Compra. Nº
4515-667-SE18
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA SANTA EDUVIGES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-667-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA SANTA EDUVIGES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema FONDOS FAEP 2017.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
318981,5
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
20
Unidad
CEMENTOS BIO BIO
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.800
$ 89.800
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida
15
Unidad
INTERNIT 6MM
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
24121802
Latas de pintura o barniz
3
Unidad
BARNIZ MARINO BRILLANTE GALÓN TRICOLOR
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS N°2 COBRA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2 1/2 COBRA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA ECONÓMICA 1 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23101503
Máquinas escariadoras
60
Unidad
CERAMICA REYNA NEGRO 36X36
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
11121611
Tablero de partículas
24
Unidad
TERCIADO RANURADO
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381.600
$ 381.600
13101905
Melamina (MF)
4
Unidad
MELAMINA BLANCA 1.50 X 2.44
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.600
$ 107.600
24101701
Rodillo de transportador
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTÉTICO 22CM
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.560
$ 5.560
Total Neto
$ 1.678.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.982
TOTAL OC
$ 1.997.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.