Orden de Compra. Nº4515-669-SE21 "COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-264."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-669-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-264.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 63808,65
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA BEIGE CLARO, GALON  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA BEIGE OSCURO GALON  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
52131501
Cortinas6UnidadCORTINAS ROLLER 1X1.4  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.940 $ 155.940
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 5 5/8  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAZ LITRO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA DE PAPEL ANCHA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
39101701
Tubos fluorescentes12UnidadTUBOS LED 18W LUZ FRIA  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.180
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadOLEO BLANCO GALON  $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681
Total Neto $ 335.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.809
TOTAL OC $ 399.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.