Orden de Compra. Nº4515-685-SE15 "MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFIA CONCURSO DE C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-685-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFIA CONCURSO DE C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 15891,344146
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX PRAGALATEX PRAGA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
11121603
Troncos10UnidadPALOS DE 2X3"PALOS DE 2X3" $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 1/2"BROCHA 1/2" $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO AMARILLO LIMPIEZAPAÑO AMARILLO LIMPIEZA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3/4"BROCHA 3/4" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30103605
Tablas de madera6UnidadTAPA DE MADERATAPA DE MADERA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica9UnidadHUINCHA AGOREXHUINCHA AGOREX $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.617 $ 22.613
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE DE 400ESMALTE DE 400 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.361
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE DE 200ESMALTE DE 200 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX MEDIAOAGOREX MEDIAO $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS GRANDESRODILLOS GRANDES $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
60124405
Alambre de latón4kilogramoALAMBREALAMBRE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
11151502
Fibras de nilon100Metro LinealCORDEL CORDEL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.126
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSAS BASURA GRANDEBOLSAS BASURA GRANDE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
46181504
Guantes protectores3ParGUANTESGUANTES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
Total Neto $ 83.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.891
TOTAL OC $ 99.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.