Orden de Compra. Nº
4515-685-SE15
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MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFIA CONCURSO DE C
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-685-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFIA CONCURSO DE C
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
15891,344146
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
LATEX PRAGA
LATEX PRAGA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
11121603
Troncos
10
Unidad
PALOS DE 2X3"
PALOS DE 2X3"
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 1/2"
BROCHA 1/2"
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302
$ 303
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑO AMARILLO LIMPIEZA
PAÑO AMARILLO LIMPIEZA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3/4"
BROCHA 3/4"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
30103605
Tablas de madera
6
Unidad
TAPA DE MADERA
TAPA DE MADERA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.479
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
9
Unidad
HUINCHA AGOREX
HUINCHA AGOREX
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.617
$ 22.613
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE DE 400
ESMALTE DE 400
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.362
$ 5.361
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE DE 200
ESMALTE DE 200
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
AGOREX MEDIAO
AGOREX MEDIAO
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS GRANDES
RODILLOS GRANDES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
60124405
Alambre de latón
4
kilogramo
ALAMBRE
ALAMBRE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
11151502
Fibras de nilon
100
Metro Lineal
CORDEL
CORDEL
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.100
$ 15.126
47121701
Bolsas de basura
1
Paquete
BOLSAS BASURA GRANDE
BOLSAS BASURA GRANDE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
46181504
Guantes protectores
3
Par
GUANTES
GUANTES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
Total Neto
$ 83.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.891
TOTAL OC
$ 99.530
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.