|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4515-689-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA CAPULLO DE ROSA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4515-8-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
|
|
R.U.T. |
69.141.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
|
|
R.U.T. |
69.141.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
|
Comuna |
Pinto
|
|
Impuesto |
5081,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ComercialJaviera |
|
Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
|
|
R.U.T. |
11.289.602-3 |
|
Sucursal |
ComercialJaviera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 2 | Unidad | 2 DETERGENTE OMO | |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.848
|
$ 1.848
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 1 | Unidad | 4 LIMPIA VIDRIOS | |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.050
|
$ 1.050
|
14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | 10 PAPEL HIGIENICO | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.940
|
$ 2.940
|
24111503
| Bolsas de plástico | 5 | Unidad | 5 BOLSA DE BASURA PEQUEÑA | |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.310
|
$ 2.310
|
24111503
| Bolsas de plástico | 5 | Unidad | 5 BOLSA DE BASURA GRANDE | |
$ 1.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.940
|
$ 7.940
|
53131608
| Jabones | 2 | Unidad | 2 LITROS DE JABON | |
$ 1.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.606
|
$ 2.606
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 4 | Unidad | 4 POET PISO | |
$ 1.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.212
|
$ 5.212
|
12141901
| Cloro Cl | 2 | Unidad | 2 CLORO GEL | |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.840
|
$ 2.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.746
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.082
|
|
$ 31.828
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.