Orden de Compra. Nº4515-689-SE16 "PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA CAPULLO DE ROSA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-689-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA CAPULLO DE ROSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 5081,74
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad2 DETERGENTE OMO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad4 LIMPIA VIDRIOS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111704
Papel higiénico10Unidad10 PAPEL HIGIENICO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
24111503
Bolsas de plástico5Unidad5 BOLSA DE BASURA PEQUEÑA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
24111503
Bolsas de plástico5Unidad5 BOLSA DE BASURA GRANDE  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
53131608
Jabones2Unidad2 LITROS DE JABON  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad4 POET PISO  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212
12141901
Cloro Cl2Unidad2 CLORO GEL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
Total Neto $ 26.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.082
TOTAL OC $ 31.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.