Orden de Compra. Nº4515-705-SE16 "MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUCTURA ESC. G-264"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-705-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUCTURA ESC. G-264
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 7622,352778
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1Unidad MARTILLO FIBRA MANGO VERDE O AMARILLO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
27112106
Alicates de guardalínea1Unidad ALICATE FIXTOOL DE 8" $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
27113202
Kit de herramientas para ajustar cojinete1Unidad JUEGO DESARMADORES 2UNIDADES MAKAWA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
30111601
Cemento4Unidad CEMENTO BIO BIO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.126
47131615
Escobillones1Unidad ESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
47131601
Recogedores1Unidad BARRE HOJAS TRUPER C/MANGO $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
39101601
ampolletas halógenas1Unidad FOCO ALOGENO 500W HALUX $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
46171501
Candados4Unidad PORTA CANDADO 3 1/2" FERROMAT $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
46171501
Candados3Unidad CANDADO 38 MM. TRI-LOK $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
30103206
Rejilla de plástico4Unidad REJILLA PLASTICA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
Total Neto $ 40.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.622
TOTAL OC $ 47.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.