Orden de Compra. Nº
4515-705-SE16
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MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUCTURA ESC. G-264
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-705-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUCTURA ESC. G-264
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
7622,352778
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO FIBRA MANGO VERDE O AMARILLO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
27112106
Alicates de guardalínea
1
Unidad
ALICATE FIXTOOL DE 8"
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
27113202
Kit de herramientas para ajustar cojinete
1
Unidad
JUEGO DESARMADORES 2UNIDADES MAKAWA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
30111601
Cemento
4
Unidad
CEMENTO BIO BIO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.126
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
47131601
Recogedores
1
Unidad
BARRE HOJAS TRUPER C/MANGO
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO ALOGENO 500W HALUX
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
46171501
Candados
4
Unidad
PORTA CANDADO 3 1/2" FERROMAT
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
46171501
Candados
3
Unidad
CANDADO 38 MM. TRI-LOK
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
30103206
Rejilla de plástico
4
Unidad
REJILLA PLASTICA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
Total Neto
$ 40.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.622
TOTAL OC
$ 47.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.