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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-749-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Alimentacion Gira 1°A Y BF-1225 F-12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-15-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa María N°160 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
13621,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialJaviera |
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Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
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R.U.T. |
11.289.602-3 |
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Sucursal |
ComercialJaviera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 38 | Unidad | SANDWICH JAMON | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.700
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$ 24.700
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 5 | Unidad | JUGOS WATTS 1 1/2 | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950
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$ 5.950
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 38 | Unidad | JUGOS WATTS CHICO | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.900
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$ 20.900
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50221202
| Cereales en barra | 38 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.840
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$ 6.840
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 38 | Unidad | SANDWICH QUESO | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.300
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$ 13.300
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Total Neto
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$ 71.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.621
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$ 85.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.