Orden de Compra. Nº4515-754-SE14 "MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-274 PIE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-754-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA ESCUELA G-274 PIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 30493,1
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA
Razón Social ELIANA DEL TRANSITO VIELMA TILLERIA
R.U.T. 10.183.020-9
Sucursal ELIANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas20Unidad20 STIC FIX  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad2 PISTOLAS DE SILICONAS  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad100 BARRAS DE SILICONA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111525
Papel multiuso100Unidad100 TERMOLAMINAS  $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
44121804
Borradores3Unidad3 BORRADORES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121704
Lápiz pasta40Unidad40 LAPIZ PASTA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121802
Líquido corrector10Unidad10 CORRECTORES  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44111506
Taco calendario10Unidad10 TACOS DE APUNTES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad10 PLUMONES DE PIZARRA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
60121502
Rotuladores de base disolvente10Unidad10 PLUMONES PERMANENTES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111525
Papel multiuso20Unidad20 PLIEGOS DE CARTULINAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31201603
Gomas20Unidad20 GOMAS DE BORRAR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111525
Papel multiuso20Unidad20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121707
Lápices de colores10Unidad10 PAQUETES DE LAPIZ SCRIPTO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
14111525
Papel multiuso10Unidad10 BLOC DE PAPEL LUSTRE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
14111525
Papel multiuso5Unidad5 BLOC DE CARTULINAS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad10 PAQUETES DE GOMA EVA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44121706
Lápices de madera10Unidad10 CAJAS DE LAPICES DE COLORES  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
44121706
Lápices de madera120Unidad120 LAPIZ GRAFITO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31201509
Cinta adhesiva de nilon20Unidad20 CINTAS ADHESIVAS  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad20 SCOTCH  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 160.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.493
TOTAL OC $ 190.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.