Orden de Compra. Nº
4515-754-SE15
"
Adquisición Materiales Mantenimiento F-1225
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-754-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Materiales Mantenimiento F-1225
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
253202,5823
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad
FIERRO 3 METROS
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.748
$ 5.748
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
HUAIPE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
31162609
Ganchos roscados
4
Unidad
GANCHOS METALICOS
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.644
$ 1.644
30111701
Enlucido de yeso
18
Unidad
FRAGUE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.464
$ 13.462
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad
DISCO DE CORTE
$ 5.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.445
$ 29.445
11121611
Tablero de partículas
49
Unidad
PLANCHA MASISA
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.160
$ 286.177
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
PINTURA AEROSOL BLANCA
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.101
$ 3.101
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
POXILINA
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.008
$ 2.008
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
PEGAMENTO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
11101704
Acero
1
Unidad
ACERO LIQUIDO
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.429
$ 2.429
54101701
Compuestos de limpieza de metales
1
Unidad
BRASSO
$ 4.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.198
$ 4.198
30131504
Bloques de cerámica
92
Unidad
CERAMICA
$ 9.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.532
$ 880.572
31211910
Mitones
2
Unidad
GUANTES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31201613
Adhesivo re-usable
46
Unidad
BEKRON 25K.
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.504
$ 88.521
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA HELA 1"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA HELA 1 1/2"
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad
PINTURA EN AEROSOL BARNIS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
31162006
Clavos de alambre
3
Unidad Internacional
CLAVOS
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.433
$ 2.433
Total Neto
$ 1.332.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 253.203
TOTAL OC
$ 1.585.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.