Orden de Compra. Nº4515-754-SE15 "Adquisición Materiales Mantenimiento F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-754-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Mantenimiento F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 253202,5823
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa3UnidadFIERRO 3 METROS  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadHUAIPE  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31162609
Ganchos roscados4UnidadGANCHOS METALICOS  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
30111701
Enlucido de yeso18UnidadFRAGUE  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464 $ 13.462
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCO DE CORTE  $ 5.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.445 $ 29.445
11121611
Tablero de partículas49UnidadPLANCHA MASISA  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.160 $ 286.177
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadPINTURA AEROSOL BLANCA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadPOXILINA  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
11101704
Acero1UnidadACERO LIQUIDO  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
54101701
Compuestos de limpieza de metales1UnidadBRASSO  $ 4.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198 $ 4.198
30131504
Bloques de cerámica92UnidadCERAMICA  $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.532 $ 880.572
31211910
Mitones2UnidadGUANTES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31201613
Adhesivo re-usable46UnidadBEKRON 25K.  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.504 $ 88.521
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1 1/2"  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadPINTURA EN AEROSOL BARNIS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31162006
Clavos de alambre3Unidad InternacionalCLAVOS  $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.433 $ 2.433
Total Neto $ 1.332.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.203
TOTAL OC $ 1.585.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.