Orden de Compra. Nº4515-756-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4515-9-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-756-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4515-9-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-9-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema PRO-RETENCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 149720
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ximena Confecciones
Razón Social XIMENA ANTONIA BECERRA ANABALON
R.U.T. 13.258.706-k
Sucursal Ximena Confecciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios1UnidadADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS CARRERA DE SERVICIOS HOTELEROS LICEO JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS C-89EL VESTUARIO ES DE FABRICACION NACIONAL CONSTA DE 17 CHAQUETAS ,17 PANTALONES ,17 PECHERAS Y 17 GORROS EN TELA INIFUGA ATIFLAMA 100% ALGODON LAS PRENDAS VAN CON LOGO BORDADO EN EL PECHO EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 12 DIAS HABILES RECEPCIONADA ORDEN DE COM $ 788.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.000 $ 788.000
Total Neto $ 788.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.720
TOTAL OC $ 937.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.