|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4515-76-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra impresora sala cuna El Refugio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4515-41-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
|
|
R.U.T. |
69.141.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
|
|
R.U.T. |
69.141.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
|
Comuna |
Pinto
|
|
Impuesto |
24259,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Marisol Andrea De La Paz |
|
Razón Social |
Marisol Rubio
|
|
R.U.T. |
11.574.686-3 |
|
Sucursal |
Marisol Andrea De La Paz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad | Impresora Epson L220 USB | |
$ 127.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 127.680
|
$ 127.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 127.680
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.259
|
|
$ 151.939
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.