Orden de Compra. Nº
4515-765-SE17
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PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-765-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Santa María N°160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
37863,2
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
TOALLA NOVA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA 4 UNIDADES
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
PASTILLAS PATO PURIFIX
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.340
$ 17.340
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
POET PISO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X120
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
10191509
Insecticidas
3
Unidad
RAID MOSCAS CASA Y JARDIN
$ 2.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.010
$ 8.010
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJAS AMARILLAS
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LAVALOZA QUIX
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
53131608
Jabones
5
Unidad
JABÓN LIQUIDO
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
CIF CREMA
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
GUANTES AMARILLOS TALLA M
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
PAÑOS DANZARINA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
DETERGENTE OMO MEDIANO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
10191509
Insecticidas
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.950
$ 6.950
52121602
Servilletas
20
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL ELITTE
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
12131706
Cerillas
3
Unidad Internacional
2 PAQUETES DE FOSFOROS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
TRAPEROS DOBLES
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.760
47131813
Limpia Pantalla
4
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON GATILLO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
Total Neto
$ 199.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.863
TOTAL OC
$ 237.143
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.