Orden de Compra. Nº4515-765-SE17 "PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-765-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2017
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N°160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 37863,2
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA NOVA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIÉNICO FAVORITA 4 UNIDADES  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPASTILLAS PATO PURIFIX  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPOET PISO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 80X120  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
10191509
Insecticidas3UnidadRAID MOSCAS CASA Y JARDIN  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.010
47131603
Esponjas6UnidadESPONJAS AMARILLAS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLAVALOZA QUIX  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53131608
Jabones5UnidadJABÓN LIQUIDO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
46181504
Guantes protectores5UnidadGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
47131618
Mopas húmedas5UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDETERGENTE OMO MEDIANO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
10191509
Insecticidas5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
52121602
Servilletas20UnidadSERVILLETAS DE PAPEL ELITTE  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12131706
Cerillas3Unidad Internacional2 PAQUETES DE FOSFOROS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROS DOBLES  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131813
Limpia Pantalla4UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 199.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.863
TOTAL OC $ 237.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.