Orden de Compra. Nº4515-766-SE18 "ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIONES F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-766-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIONES F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 367317,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras150UnidadPALOS DE 2X2  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
40161507
Membranas de filtro8UnidadPAPEL FILTRO 40 MT AMARILLO  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
31161503
Clavo-tornillo30Unidad TORNILLO AGLOM VOLC 3  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
11121610
Maderas duras200UnidadTAPAS DE MADERA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
31161503
Clavo-tornillo25UnidadCLAVO DE 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
30181505
Taza de WC8UnidadTAZA DE BAñO SAN GIORGIO  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
11151512
Fibras de vidrio5UnidadLANA DE VIDRIO ROLLO 50MM  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.950 $ 99.950
11121611
Tablero de partículas34UnidadTERCIADO RANURADO  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.600 $ 540.600
31161503
Clavo-tornillo25UnidadCLAVO DE 4"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 1.933.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.318
TOTAL OC $ 2.300.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.