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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-792-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales escolares alumnos PRFE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-16-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
798,323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIANA |
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Razón Social |
ELIANA DEL TRANSITO VIELMA TILLERIA
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R.U.T. |
10.183.020-9 |
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Sucursal |
ELIANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60124317
| Masa de modelado | 1 | Unidad no definida | | plasticina |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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60121535
| Goma de borrar | 1 | Unidad | | goma |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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44121802
| Líquido corrector | 1 | Unidad | | corrector |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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44121701
| Lápiz pasta | 9 | Unidad | | lapiz pasta |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.513
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14121502
| Cartón no blanqueado | 1 | Unidad | | cartón piedra |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630
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$ 630
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53102512
| pañuelos | 1 | Unidad | | pañuelo |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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Total Neto
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$ 4.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798
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$ 5.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.