Orden de Compra. Nº4515-80-SE16 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EL REFUGIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-80-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 26034,6854
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPASTILLAS PATO PURIFIX  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZAS  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA DE BASURA PEQUEÑA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGUANTES AMARILLOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadPAÑOS DANZARINAS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
52121602
Servilletas22UnidadSERVILLETAS   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.666 $ 6.655
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCERA DE PISO  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.933
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS DE BASURA  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLYSOFORM SPRAY  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.706
12141901
Cloro Cl3UnidadPOET PISO  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.075 $ 12.076
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO GEL  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.345
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
10191509
Insecticidas4UnidadRAID  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714
14111704
Papel higiénico96UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.456 $ 27.428
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA NOVA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
47131603
Esponjas6UnidadESPONJAS  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818 $ 1.815
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDETERGENTE OMO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
Total Neto $ 137.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.035
TOTAL OC $ 163.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.