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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-903-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES ALUMNOS BENEFICIARIOSP.R.F.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-15-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SARGENTO ALDEA N° 340 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
4275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialJaviera |
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Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
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R.U.T. |
11.289.602-3 |
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Sucursal |
ComercialJaviera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 5 | Unidad | PAPAS CRYSPO 800 GR. | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 5 | Unidad | TRENCITO GRANDE | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 5 | Unidad | JUGOS WATS 400 GR | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 5 | Unidad | LECHE EN CAJA INDIVIDUAL | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 5 | Unidad | CHANDELLE | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 22.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.275
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$ 26.775
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.