Orden de Compra. Nº4515-941-SE18 "Colaciones Pasantía Pedagógica 28-11-2018, Esc. G-264. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-941-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Pasantía Pedagógica 28-11-2018, Esc. G-264. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 7252,3
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado14UnidadYOGURT 1+1  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
50131701
Leche o productos de mantequilla14UnidadLECHE EN CAJITA INDIVIDUAL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos14UnidadGALLETAS TRITÓN  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
50192503
Rellenos de sándwich frescos14UnidadSÁNDWICH JAMÓN CERDO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados14UnidadJUGO ANDINA 300 ML  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA CCU 3 LITRO DESECH.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETA NOVA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
50101634
Fruta fresca3UnidadPLÁTANOS KILOS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
Total Neto $ 38.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.252
TOTAL OC $ 45.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.