Orden de Compra. Nº4515-948-SE19 "COLACIONES III ENCUENTRO DEPORT. INCLU. PIE G-264"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-948-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES III ENCUENTRO DEPORT. INCLU. PIE G-264
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 9265,92
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50101634
Fruta fresca12Unidad12 PLÁTANOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50202303
Jugos y néctar concentrados24UnidadJUGO ANDINA BOTELLÍN  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
50192303
Postres, helados o yogurt congelado12UnidadYOGURT 1+1  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadYOGU-YOGU  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
50192503
Rellenos de sándwich frescos24UnidadSANDWICH QUESO-JAMON  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS FRAC  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.836
50221202
Cereales en barra12UnidadBARRA DE CEREAL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETAS ELITTE 24*24  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS MINI  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 48.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.266
TOTAL OC $ 58.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.