Orden de Compra. Nº
4515-948-SE19
"
COLACIONES III ENCUENTRO DEPORT. INCLU. PIE G-264
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-948-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES III ENCUENTRO DEPORT. INCLU. PIE G-264
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
9265,92
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA CLASICA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
12 PLÁTANOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50202303
Jugos y néctar concentrados
24
Unidad
JUGO ANDINA BOTELLÍN
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
12
Unidad
YOGURT 1+1
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad
YOGU-YOGU
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50192503
Rellenos de sándwich frescos
24
Unidad
SANDWICH QUESO-JAMON
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.104
$ 13.104
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETAS FRAC
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.836
$ 4.836
50221202
Cereales en barra
12
Unidad
BARRA DE CEREAL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETAS ELITTE 24*24
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETAS MINI
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 48.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.266
TOTAL OC
$ 58.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.