Orden de Compra. Nº4515-954-SE18 "MATERIAL ASEO II ENCUENTRO DEPORTIVO INCLUSIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-954-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO II ENCUENTRO DEPORTIVO INCLUSIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N° 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 3483,08
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141604
Papel usado10Unidad10 ROYOS DE PAPEL HIGIENICO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131618
Mopas húmedas1UnidadTRAPERO DOBLE  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
47131618
Mopas húmedas1UnidadESCOBILLON  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA DE BASURA GRUESA 80X120  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
31211910
Mitones2UnidadGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
12141901
Cloro Cl1UnidadCLORO GEL LITRO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO CON DISPENSADOR  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 18.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.483
TOTAL OC $ 21.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.