Orden de Compra. Nº4515-985-SE17 "Material de aseo Sala Cuna Capullo de Rosa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-985-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Sala Cuna Capullo de Rosa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 29512,7
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2UnidadRAID MOSCAS Y ARAÑAS  $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
12131706
Cerillas1UnidadCAJA DE FOSFOROS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadOMO MEDIANO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadPOET PISO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA NOVA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIÉNICO FAVORITA 4 UNIDADES  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31242206
Vidrios ópticamente planos4UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
42132205
Guantes quirúrgicos3UnidadGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
42281602
Soluciones de glutaraldehído3UnidadPASTILLAS PATO PURIFIX  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 80X120  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131603
Esponjas3UnidadESPONJAS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPERO DOBLE  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131618
Mopas húmedas5UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZA QUIX  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
47131816
Desodorantes2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
52121602
Servilletas15UnidadSERVILLETAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
53131608
Jabones5UnidadJABÓN LIQUIDO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
53131624
Toallitas húmedas8UnidadTOALLAS HÚMEDA  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
53131628
Shampoo5UnidadSHAMPOO SIMOND  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
Total Neto $ 155.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.513
TOTAL OC $ 184.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.