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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4518-23-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO (MANO D/OBRA)HABILITAR SALA CRUZ ROJA LPH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Liceo Politecnico Holanda |
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Razón Social |
Liceo Politecnico Holanda
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R.U.T. |
70.456.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Los Volcanes N° 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Liceo Politecnico Holanda
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R.U.T. |
70.456.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Volcanes N° 650 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Volcanes N° 650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ |
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Razón Social |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ
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R.U.T. |
10.796.835-0 |
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Sucursal |
CARLOS JAVIER SALDIVIA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | SERVICIO (MANO D/OBRA)HABILITAR SALA CRUZ ROJA LICEO HOLANDA. | SERVICIO (MANO D/OBRA)HABILITAR SALA CRUZ ROJA LICEO HOLANDA. |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.