Orden de Compra. Nº4518-3-SE11 "500 AGENDAS PARA LICEO HOLANDA DE LLANQUIHUE."
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politecnico Holanda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4518-3-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2011
Nombre de la Orden de Compra 500 AGENDAS PARA LICEO HOLANDA DE LLANQUIHUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Holanda
Razón Social Liceo Politecnico Holanda
R.U.T. 70.456.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Volcanes N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politecnico Holanda
R.U.T. 70.456.400-7
Dirección de Facturación Avenida Los Volcanes N° 650
Comuna Llanquihue
Impuesto 78778,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Volcanes N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ImprentaAustral
Razón Social IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL S.A.
R.U.T. 76.017.466-1
Sucursal ImprentaAustral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones500UnidadAGENDAS ESTUDIANTILESAGENDAS ESTUDIANTILES $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.500 $ 414.625
Total Neto $ 414.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.779
TOTAL OC $ 493.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.