Orden de Compra. Nº4519-16-AG26 " ADQUISICION INSUMOS ACTO ANIVERSARIO COMUNAL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4519-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ACTO ANIVERSARIO COMUNAL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460
Comuna Trehuaco
Impuesto 46973,7
Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio1Global45 BEBIDAS 3 LTS (TIPO BILZ, PAP, KEM, PEPSI,LIMON SODA) 600 PLATOS DESECHABLES 600 TENEDORES DESECHABLE 600 VASOS PLASTICOS DESECHABLES 500 SERVILLETAS 05 AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LT 10 JUGOS SABORES SURTIDOS 1.5 LTS 10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES SURTIDAS 140 GRS 02 QUESO CREMA 226 GR (TIPO PHILADELPHIA) 04 PAQUETES DE GALLETA CRACKELET 85 GRS 02 TARRO PAPAS FRITAS 130 GRS 01 NESCAFE FINA SELECCION 100 GRS 01 CAJA DE TE 25 BOLSITAS 01 AZUCAR 1 KG 01 BOTELLA ENDULZANTE MEDIANO   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Global50 VASOS POLIPAPEL 02 PAQUETES DE SERVILLETAS 20 UN (1 AZUL Y 1 AMARILLO) 02 ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE 02 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 110X120 01 CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS DE VINILO SIN TALCO   $ 47.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.230 $ 47.230
Total Neto $ 247.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.974
TOTAL OC $ 294.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.