Orden de Compra. Nº4519-194-SE19 "CONTRATO DE SUMINISTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4519-194-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4519-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Unidad de Compra Luis Lamas N° 226
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460
Comuna Trehuaco
Impuesto 1,14
Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSUMINISTRO DE PAN, REPOSTERIA, ALIMENTO Y BEBIDAS, ACORDE A BASES DE LICITACION ADJUNTAS.SUMINISTRO DE PAN, REPOSTERIA, ALIMENTO Y BEBIDAS, ACORDE A BASES DE LICITACION ADJUNTAS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadSUMINISTRO ARTÌCULOS DE ASEO SEGUN BASES ADJUNTAS.SUMINISTRO ARTÌCULOS DE ASEO SEGUN BASES ADJUNTAS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadSUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGUN BASES ADJUNTAS.SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA SEGUN BASES ADJUNTAS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
25172602
Parachoques para automóviles1UnidadSUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS VARIOSSUMINISTRO DE REPUESTOS MECÁNICOS VARIOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31162404
Grapas de ferretería1UnidadSUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERIASUMINISTRO ARTÍCULOS DE FERRETERIA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno1UnidadSUMINISTRO ARTÍCULOS DE FARMACIASUMINISTRO ARTÍCULOS DE FARMACIA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 6
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 7


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.