Orden de Compra. Nº4519-353-AG25 " ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4519-353-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola #460
Comuna Trehuaco
Impuesto 34238
Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2BidónCLORO DE 25 LITROS SEGUN IMAGEN ADJUNTA EN ORDEN DE PEDIDO   $ 48.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
24111503
Bolsas de plástico100Unidad(SACOS) SACOS GRANDES PARA BASURA 40 KG  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 100X120X100 (GRUESAS)  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 90X70  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
46181504
Guantes protectores10ParGUANTE CABRITILLA  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES IMPERMEABLES RESISENTES A RESIDUOS (SEGUN IMAGEN EN ORDEN DE PEDIDO)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 180.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.238
TOTAL OC $ 214.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.