Orden de Compra. Nº4519-368-AG24 "INSUMOS PARA CONSEJO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4519-368-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CONSEJO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
R.U.T. 69.250.600-6
Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460
Comuna Trehuaco
Impuesto 40216,16
Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Global30 AGUA MUNERAL C/GAS 1.6 LTS. 20 JUGOS DE 1.5 LTS SURTIDOS (PIÑA , MANZANA, DURAZNO Y NARANJA) 10 MANI SALADO 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNID 2 CAJA DE TE DE 100 UNIDADES 30 GALLETAS DULCES SURTIDAS 1 ENDULZANTE GRANDE 2 KILOS DE AZUCAR 10 QUESO UNTABLE IGUAL O SIMILAR PHILADELPHIA 20 TARROS DE PAPAS FRITAS 20 FRUTOS SECOS SURTIDOS 1 CAFE DE 170 HRS  $ 211.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.664 $ 211.664
Total Neto $ 211.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.216
TOTAL OC $ 251.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.640.375-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.842.688-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.918.435-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.