Orden de Compra. Nº4520-11190-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4520-11074-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4520-11190-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4520-11074-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4520-11074-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
R.U.T. 69.266.400-0
Dirección de Unidad de Compra Juan Mackena S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
R.U.T. 69.266.400-0
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA S/N
Comuna Trehuaco
Impuesto 6555
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
R.U.T. 76.739.350-4
Sucursal COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad Toner original para impresora HP1020. 12A $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 34.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.555
TOTAL OC $ 41.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.