Orden de Compra. Nº4521-237-SE10 "COLACIONES CONC. PINTURA MES DE LA MONTAÑA.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4521-237-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CONC. PINTURA MES DE LA MONTAÑA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4521-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770
Comuna Trehuaco
Impuesto 2714,28528
Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderia Nina
Razón Social CARLOS PATRICIO RETAMAL RETAMAL
R.U.T. 8.326.701-1
Sucursal panaderia Nina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Rellenos de sándwich frescos17Unidad no definida COLACIONES COORD. EXTRAESCOLAR.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
Total Neto $ 14.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.714
TOTAL OC $ 17.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.