|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4521-253-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado alumnos internos OCT.2010 DESDE 4521-1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4521-14-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.250.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
Gonzalo Urrejola N 770 |
|
Comuna |
Trehuaco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gonzalo Urrejola N 770 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transportejara |
|
Razón Social |
Juan Alsalcio Jara Ortíz
|
|
R.U.T. |
5.911.931-1 |
|
Sucursal |
Transportejara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Recorrido Las nieves, Torreón bajo, Denecán y Hernán Brañas, aproximado 29 km. | 1 | Unidad | Servicios de autobuses contratados.
Días Lunes a las 08:00 hs. Hora de llegada a los internados.-
Días Viernes, a las 16:00 hs. Hora de salida desde los internados hacia los diferentes sectores rurales.- | Traslado alumnos internos OCTUBRE 2010.- |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 250.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.