Orden de Compra. Nº4521-6-SE12 "ADQ. DE INSUMOS COMPUTAC. PME LICEO REP. DEL PARAG"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4521-6-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTAC. PME LICEO REP. DEL PARAG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4521-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Unidad de Compra Gonzalo Urrejola 770
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Facturación Gonzalo Urrejola N 770
Comuna Trehuaco
Impuesto 295968,89
Dirección de Envío de la Factura Gonzalo Urrejola N 770
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. - Concepción
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal Opciones S.A. - Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1UnidadSEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORLIMPIA INYECTORES DE IMPRESORA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
43212104
Impresoras de chorro de tinta1UnidadSEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORIMPRESORA EPSON TX 125 $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
44103111
Rollos de tinta1UnidadSEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORCILINDRO XEROX $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151
44103103
Tóner1GlobalSEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORTONER HP Y XEROX $ 605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalSEGUN COTIZACION DEL PROVEEDORCARTUCHOS TINTA IMPRESORAS HP Y EPSON $ 501.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.849 $ 501.849
Total Neto $ 1.557.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.969
TOTAL OC $ 1.853.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.