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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4521-71-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INS. COMP. SALA CUNA ARCOIRIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4521-3-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Educación
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R.U.T. |
69.250.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Gonzalo Urrejola N 770 |
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Comuna |
Trehuaco
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Impuesto |
17081 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gonzalo Urrejola N 770 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DELTA SERVICIOS |
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Razón Social |
LUIS ETYEL SAAVEDRA CABRERA
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R.U.T. |
12.967.938-7 |
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Sucursal |
DELTA SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad no definida | ADQ. DE BOTELLAS DE TINTA 664 COLOR NEGRO PARA LA SALA CUNA ARCOIRIS.- | ADQ. DE BOTELLAS DE TINTA 664 COLOR NEGRO PARA LA SALA CUNA ARCOIRIS.- |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.900
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$ 89.900
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Total Neto
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$ 89.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.081
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$ 106.981
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.