Orden de Compra. Nº4521-9-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4521-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4521-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.250.602-2
Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA N° 460
Comuna Trehuaco
Impuesto 91181,38
Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
TítuloDescripción
COORDINAR CON DIRECTORA ENTREGADIRECTORA:

ANGELICA  VALDERRAMA  +569 81771878
ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE "SONRISAS"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Escarta
Razón Social COMERCIAL ESCARTA SPA
R.U.T. 77.077.049-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Escarta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalADJUNTAR COTIZACION DETALLADA, ENTREGAR EN ESTABLECIMIENTO, FECHA 02.03.2026.  $ 479.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.902 $ 479.902
Total Neto $ 479.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.181
TOTAL OC $ 571.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.