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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-1167-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PREMIOS Y ESTIMULOS (B.E.) OPI-545 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
166046 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Librería y Ediciones Mataquito |
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Razón Social |
MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA
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R.U.T. |
7.970.939-5 |
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Sucursal |
Librería y Ediciones Mataquito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101509 2239-11-LP14
| Libros de texto educativos o vocacionales | 60 | | (1348698 )LIBRO IMPRESO - UNA FABULA PARA CADA DÍA ISBN: 9788430554300 1375211 | (1348698) LIBRO IMPRESO - UNA FABULA PARA CADA DÍA ISBN: 9788430554300; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $906 |
$ 15.100,00
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$ 0,00
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$ 54.360,00
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$ 906.000
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$ 960.360
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Total Neto
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$ 960.360
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Descuento
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$ 86.432
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.046
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.039.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.