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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-1585-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-241-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4525-241-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
269040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TOP`S EVENTOS |
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Razón Social |
SERGIO ARTURO OLIVA NEIRA
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R.U.T. |
7.834.441-5 |
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Sucursal |
TOP`S EVENTOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45111704
| Consolas de mezcla de sonidos | 1 | Unidad | AMPLIFICACIONES PARA SEIS DIFERENTES ACTIVIDADES EN COLEGIO VILLA ACERO, SE ADJUNTA OPIS EN ANEXO ADJUNTO, SE REALIZARA UNA VISITA A TERRENO DE FORMA OBLIGADA. | Servicios de Sonido para seis eventos Coegio Villa Acero. |
$ 1.416.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.416.000
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$ 1.416.000
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Total Neto
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$ 1.416.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.040
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$ 1.685.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.