Orden de Compra. Nº4525-1678-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-186-L118"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-1678-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-186-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-186-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 758307,1
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Francisca Fritis Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA
R.U.T. 76.117.956-k
Sucursal Comercializadora Francisca Fritis Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122801
Formas de máscaras1UnidadMATERIALES PARA TALLERES EXTRAESCOLARES, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO, OPIS 28303; 28304; 28305; 28306; 28307 Y 28308.MATERIALES PARA TALLERES EXTRAESCOLARES, SEGÚN LISTADO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO, OPIS 28303; 28304; 28305; 28306; 28307 Y 28308. $ 3.991.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.991.090 $ 3.991.090
Total Neto $ 3.991.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.307
TOTAL OC $ 4.749.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.