Orden de Compra. Nº4525-177-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-7-L126 (DAEM) OPI - 4951"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-177-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-7-L126 (DAEM) OPI - 4951
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-7-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/193 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN
Comuna Hualpén
Impuesto 788215
Dirección de Envío de la Factura EL DESPACHO PRODUCTOS ES A CALLE BELGICA 1788 POBLACION ARMANDO ALARCON DEL CANTO HUALPEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares25UnidadCONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR UN PERIODO DE 18 MESES CON EQUIPO Se cotizan 25 líneas móviles con equipamiento nuevo incluido. $ 165.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.148.500 $ 4.148.500
Total Neto $ 4.148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 788.215
TOTAL OC $ 4.936.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.