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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-1834-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-268-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4525-268-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAEM |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
424612 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
karen tamara |
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Razón Social |
karen tamara moyano araneda
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R.U.T. |
9.288.718-9 |
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Sucursal |
karen tamara |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 1 | Unidad | COMPRA DE TOGAS Y ESTOLAS PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ARCHIVO ANEXO. (VER ADJUNTOS). | se oferta la totalidad d los producto solicitados en archivo adjunto, y se ingresa o adjunta un archivo con especificaciones técnicas solicitadas respetando el 100% de ellas y ademas en el mismo archivo los detalles económicos y plazo de entrega. |
$ 2.234.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.234.800
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$ 2.234.800
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Total Neto
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$ 2.234.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.612
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$ 2.659.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.