|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4525-288-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-157-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4525-157-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DAEM |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Hualpen
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Hualpen
|
|
R.U.T. |
69.264.400-k |
|
Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
|
Comuna |
Hualpén
|
|
Impuesto |
30875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
APRO LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND MANQU
|
|
R.U.T. |
86.887.200-4 |
|
Sucursal |
APRO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 13 | Par | BOTIN CALZADO DE SEGURIDAD COLOR CAFE. | |
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 162.500
|
$ 162.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 162.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.875
|
|
$ 193.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.