Orden de Compra. Nº4525-29-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-199-L119"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-29-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-199-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-199-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 618450
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karen tamara
Razón Social karen tamara moyano araneda
R.U.T. 9.288.718-9
Sucursal karen tamara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadCORTINAS EN TELA INSTALADAS CON SOPORTES PARA SALA COMEDOR DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ALONKURA, LAS MEDIDAS Y COLOR SE VERIFICARAN EN VISITA A TERRENO Se oferta la confección e instalación de todo el cortinaje solicitado por el colegio en esta licitación, datos obtenidos en visita a colegio el día 22 de nov a las 12 horas. Se adjunta archivo con antecedentes Técnicos de todo el trabajo que se oferta y $ 3.255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.255.000 $ 3.255.000
Total Neto $ 3.255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.450
TOTAL OC $ 3.873.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.