Orden de Compra. Nº4525-301-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-187-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-301-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-187-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-187-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 52383
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2010
TítuloDescripción
DESPACHOCosto flete a cargo del proveedor
Entregar en Frutillar 8630 – Hualpén
Fecha de entrega 9 de Agosto del 2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis erratchou
Razón Social LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA
R.U.T. 7.998.289-k
Sucursal luis erratchou
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio300UnidadCOLACIONES CONSISTENTES EN: 1 JUGO EN CAJA INDIVIDUAL 2 PAQ DE GALLETAS 1 YOUGURT 1+1 1 CEREAL EN BARRA 1 SUPEROCHO 1 PINTALABIOS DE CORAZONES TRENDY O TIPO 1 BEBIDA INDIVIDUAL COCA COLA, FANTA O SPRITE (SE SOLICITA LA ENTREGA TOTAL SIN EMBOLSAR)  $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.700 $ 275.700
Total Neto $ 275.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.383
TOTAL OC $ 328.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.