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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-352-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Recarga extintores OPI 37274 Jard.Infantiles Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4525-388-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
28705,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2023 |
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Proveedor |
EXTINTORES BIO-FIRE E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIO TECNICO DE EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO BORIS ESTEBAN OPAZO IBACACHE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.515.973-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES BIO-FIRE E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 20 | Unidad | Se adjunta OPI 37274 y especificaciones tecnicas de lo solicitado, adjuntar cotización formal del servicio ofertado. | Recarga extintores OPI 37274 Jard.Infantiles |
$ 7.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.080
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$ 151.080
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Total Neto
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$ 151.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.705
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$ 179.785
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.