Orden de Compra. Nº4525-395-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-61-R118"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-395-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-61-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-61-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 739100
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Antuco
Razón Social COMERCIAL ANTUCO
R.U.T. 76.501.321-6
Sucursal Comercial Antuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1UnidadCOMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS HOTELEROS DEL LICEO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU, SEGÚN LISTADO ADJUNTOS EN ARCHIVOS ANEXOS.MATERIALES E INSUMOS PARA LOS TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS HOTELEROS DEL LICEO A87 PEDRO DEL RIO ZAÑARTU. SE ADJUNTA PROPUESTA TECNICA CON DETALLE. $ 3.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.000 $ 3.890.000
Total Neto $ 3.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 739.100
TOTAL OC $ 4.629.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.