Orden de Compra. Nº4525-577-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-391-L111"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-577-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-391-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-391-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 49839,85
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoCosto flete a cargo del proveedor
Entregar en Los Pintores 8781 – Villa Acero – Hualpén
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre6kilogramoCLAVOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4", 3", 2", 1/2", 2 1/2" y 1 1/2". (1 Kg. de c/u)  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
31162204
Remaches completos200UnidadREMACHES POP DE 4x0,5cm.  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31162801
Asideros o pomos10UnidadALDABAS MEDIAS POLI O SIMILAR.  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
31201515
Cintas de papel6RolloPEGOTE PARA ENMARCAR.  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1RolloTEFLON.  $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113 $ 113
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2RolloHUINCHA AISLADORA GRANDE 3M O SIMILAR.  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194 $ 1.194
31201606
Calafateos6TuboSILICONA PARA VIDRIOS.  $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.332 $ 10.332
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaOLEO AZUL ELECTRICO.  $ 39.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.950 $ 78.950
31211502
Pinturas de base acuosa3TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA DAMASCO LIGHT.  $ 40.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.981 $ 120.981
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónESMALTE AL AGUA BLANCO OSTRA.  $ 9.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.330 $ 18.330
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4".  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS DE CHIPORRO DE 20cm.  $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.772 $ 6.772
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3".  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
46151601
Manillas2UnidadMANILLAS PLASTICAS CROMADAS PARA ESTANQUE WC.  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
47131608
Cepillos para aseos1UnidadFLAPER PARA ESTANQUE DE WC  $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422 $ 422
47131608
Cepillos para aseos1UnidadCOLLARIN DE 40mm.  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
73141714
Servicios de hilo trenzado o tejido1kilogramoHUAIPE BLANCO.  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548 $ 548
Total Neto $ 262.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.840
TOTAL OC $ 312.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.