Orden de Compra. Nº4525-648-SE24 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR ESCUELA REPÚBLICA DEL PERÚ DE HUALPÉN "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-648-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR ESCUELA REPÚBLICA DEL PERÚ DE HUALPÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4525-85-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 412984
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadDETALLE DE PRODUCTOS: TINETAS Y GALONES DE PINTURA, RODILLOS, BROCHAS Y CINTA DE ENMASCARAR. REFERIRSE A LO SOLICIATO EN LA LICITACIÓN Y OFERTADO EN LA LICITACIÓN. SE ADJUNTA DETALLE.PLAZO DE ENTREGA 4 DÍAS HÁBILES. COORDINAR ENTREGA CON LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE MANTENCIÓN $ 2.173.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.600 $ 2.173.600
Total Neto $ 2.173.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.984
TOTAL OC $ 2.586.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.