Orden de Compra. Nº4525-800-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4525-763-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4525-800-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4525-763-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
Comuna Hualpén
Impuesto 105260
Dirección de Envío de la Factura LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SV SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SV SPA
R.U.T. 76.998.680-4
Sucursal COMERCIALIZADORA SV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIGUGA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40141702
Grifos1UnidadSET DE LLAVES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30102201
Plancha de aleación ferrosa5UnidadPLANCHA LAMINADA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
30181505
Taza de WC1UnidadW.C. 6 LITROS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 554.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.260
TOTAL OC $ 659.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.