Orden de Compra. Nº4532-99-SE10 "Material Deportivo: ORDEN DE COMPRA DESDE 4532-20-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4532-99-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo: ORDEN DE COMPRA DESDE 4532-20-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4532-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones3Liceob15
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 29
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación San Francisco 29
Comuna Llay-Llay
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 29
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSSEL SPORT
Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES
R.U.T. 3.985.816-9
Sucursal ROSSEL SPORT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo10UnidadBalones de esponja  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.